| 044/2025 |
V zmysle cenovej ponuky č. 202504 zo dňa 13.05.2025 si u Vás objednávame opravu trakčného osobného výťahu v celkovej hodnote 1 982,48 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
1 982,48 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0376/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
106,96 € |
15.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0371/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
525,40 € |
15.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0375/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
213,91 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0370/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-23,70 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 237,94 a kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 42,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
279,94 € |
15.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0369/25 |
Vodné, stočné od 01.05.-31.05.2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 076,00 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0372/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
38,40 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0377/25 |
Služby PC siete SANET za obdobie 04-06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0374/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
135,39 € |
15.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0378/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
99,66 € |
15.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0373/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
227,32 € |
15.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0362/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
66,33 € |
14.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0365/25 |
Fa za potraviny - ŠJ |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
301,55 € |
14.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0361/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
93,79 € |
14.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0359/25 |
Odber tepla 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0360/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
41,98 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0358/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
147,60 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0366/25 |
Elektrická energia telocvičňa 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
56,20 € |
14.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0367/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 04/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
670,15 € |
14.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |