0010/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,10 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0937/24 |
Vodné, stočné K3 -12.12.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
68,36 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0011/25 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,10 € |
10.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
001/2025 |
Objednávame si u Vás overenie váh triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v počte 3 kusy a závažia triedy M1 a M2 do 2 kg vrátane (po oprave) v predpokladanej hodnote do 244,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
244,00 € |
09.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0006/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
377,15 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0007/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
568,80 € |
09.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0936/24 |
Hlasové služby 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,58 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0935/24 |
Dátové služby VBA 12/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0004/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
250,43 € |
09.01.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0005/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
32,75 € |
09.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1/2025 |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Hotelovej akadémii v Humennom |
|
Iné |
0,00 € |
08.01.2025 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
13.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0002/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
217,80 € |
08.01.2025 |
|
|
26.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0001/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
08.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0003/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
138,16 € |
08.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0932/24 |
Zľava za odobraté množstvo 01.10.-31.12.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-16,15 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0933/24 |
Vodné, stočné 01.10.-31.12.2024, vodné, stočné K3 24.09.-11.12.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
834,68 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |