| 0468/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,64 € |
18.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
203,88 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0465/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
175,25 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
118,66 € |
17.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0461/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
206,65 € |
17.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0462/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
108,66 € |
17.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0466/25 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
72,46 € |
17.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 052/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej hodnote 2,80 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
2,80 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0460/25 |
Vodárenský materiál |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
50,48 € |
16.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/25 |
Oprava výťahu - výmena trakčného kolesa, spevňovacie pásy protiváhy a montážne práce |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
1 982,48 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0455/25 |
Odber tepla 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0456/25 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
562,36 € |
13.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0457/25 |
Elektrická energia telocvičňa 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
55,04 € |
13.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0458/25 |
Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 477,84 € |
13.06.2025 |
|
|
20.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 17/2025 |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
Iné |
0,00 € |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
12.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0454/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 18/2025 |
Dodatok č. 10 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. GTSN_2007-030 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
24.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0449/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
54,38 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,30 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0451/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
28,48 € |
11.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |