Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0037/23 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 179,34 € 18.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0042/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 110,28 € 18.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0040/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 193,71 € 18.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0043/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 398,25 € 18.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0038/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 53,71 € 18.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
007/2023 Objednávame si u Vás vodárenský materiál na údržbu a opravu v predpokladanej hodnote do 100,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 100,00 € 17.01.2023 17.01.2023 Objednávka
008/2023 Objednávame si u Vás záchodové misy v počte 2 kusy v celkovej hodnote 74,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 74,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
0035/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 46,51 € 17.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0036/23 Záchodová misa DELTA Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 62,90 € 17.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0854/22 Vývoz kuchynského odpadu 12/2022 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0029/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 82,76 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0032/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 396,78 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0030/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 262,25 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 120,87 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0031/23 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 278,90 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0033/23 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 285,40 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0028/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 -42,00 € 13.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0027/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 248,50 € 13.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0024/23 Nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0025/23 Servisné práce iSPIN 1.Q/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra