0120/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
252,90 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0119/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
140,19 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0118/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
158,20 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0115/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
621,60 € |
13.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0116/23 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane a závažia triedy M1 a M2 (4. a 5. triedy presnosti) - overenie |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
222,00 € |
13.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0121/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
122,73 € |
13.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0117/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
78,65 € |
13.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0113/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
312,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0114/23 |
Plyn za 01-02/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
10.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0112/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
32,22 € |
09.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0111/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
70,14 € |
09.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0110/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
173,75 € |
09.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
027/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie nákladov na záchrannú činnosť pre 2 pedagogických zamestnancov počas lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.- 03.03.2023 v predpokladanej hodnote 12,92 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
12,92 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
026/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie nákladov na záchrannú činnosť pre 2 pedagogických zamestnancov počas lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 12,92 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
12,92 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
025/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu pre 15 žiakov počas lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.- 03.03.2023 v predpokladanej hodnote 35,13 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
35,13 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
024/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu pre 15 žiakov počas lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 47,10 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
47,10 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0109/23 |
Dátové služby FBA 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0108/23 |
Hlasové služby 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0107/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
225,37 € |
08.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0105/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
6,85 € |
08.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |