0237/23 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
263,04 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
8/2023 |
Dodatok č. 1/2023 k dohode o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné |
42080487 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2023 |
25.03.2023 |
|
24.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0233/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
214,85 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
9/2023 |
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. GTSN_2007-030 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.03.2023 |
28.03.2023 |
|
27.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0231/23 |
Preúčtovanie elektriny a stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
212,13 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
047/2023 |
Objednávame si u Vás pristavenie veľkoobjemového kontajnera na triedený odpad (drevo) dňa 30.03.2023 v predpokladanej hodnote do 60,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
60,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0230/23 |
Hlasové služby Orange - 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,28 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0225/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
57,16 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0227/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
77,51 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0229/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,25 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0228/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
139,20 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0226/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
106,90 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0224/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
297,79 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0223/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
74,54 € |
21.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
046/2023 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu v predpokladanej hodnote do 50,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
50,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0222/23 |
Oprava komínov - kotolňa Štefánikova |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
156,00 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0221/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
91,04 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0220/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
351,96 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0219/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
280,05 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0218/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
209,10 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |