Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0339/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 108,41 € 03.05.2023 26.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0342/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 216,55 € 03.05.2023 26.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0332/23 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 740,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0336/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 841,70 € 02.05.2023 19.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0337/23 Technik PO a BOZP 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0335/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,05 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0333/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 416,89 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0334/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 225,23 € 02.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0331/23 Plyn - 05/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 415,00 € 02.05.2023 21.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0330/23 Plyn za 5/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 42,00 € 02.05.2023 21.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0327/23 Vývoz odpadu 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 216,48 € 28.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0329/23 FA za potraviny ŠJ - COOP Jed. Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 175,39 € 28.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0328/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 543,50 € 28.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
058/2023 Objednávame si u Vás strunu do kosačky v predpokladanej hodnote 1,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Katarína Fajčáková 47380411 1,50 € 27.04.2023 03.05.2023 Objednávka
059/2023 Objednávame si u Vás prostriedok do umývačku riadu (20 kg) - 2 ks, a soľ tabletovú (25 kg) - 3 kusy v predpokladanej hodnote 192,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 192,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Objednávka
0326/23 Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského Hotelová akadémia Humenné 17078393 Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 00162132 381,61 € 27.04.2023 16.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0319/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 105,93 € 27.04.2023 19.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0322/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 232,45 € 27.04.2023 19.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0320/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 44,23 € 27.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0324/23 FA za potraviny SIESTA - COOP Jednota Hotelová akadémia Humenné 17078393 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo 00169081 29,61 € 27.04.2023 24.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra