Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0393/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 103,57 € 17.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0392/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 432,40 € 17.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0390/23 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 21,78 € 17.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0389/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 66,52 € 17.05.2023 07.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0387/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 68,11 € 16.05.2023 27.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0385/23 Materiál na opravu a maľovanie priestorov ŠI Hotelová akadémia Humenné 17078393 REPO HUMENNÉ, s.r.o 00689980 215,25 € 16.05.2023 07.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0386/23 Služby PC siete SANET za obdobie 04-06 /2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 07.06.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
067/2023 Objednávame si u Vás napájací zdroj PC v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ENTER SK, s.r.o. 45242461 35,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
0376/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 203,63 € 15.05.2023 27.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0383/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 364,10 € 15.05.2023 27.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0377/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 142,18 € 15.05.2023 27.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0382/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 199,23 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0384/23 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 400,64 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0381/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 34,20 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0380/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 539,70 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0379/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 167,40 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0378/23 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 182,02 € 15.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0375/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 651,19 € 15.05.2023 03.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0374/23 Elektrická energia telocvičňa 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 134,35 € 15.05.2023 03.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0373/23 Elektrická energia 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 551,30 € 15.05.2023 03.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra