036/2024 |
Objednávame si u Vás elektronickú 10-dňovú diaľničnú známku v celkovej hodnote 12,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
12,00 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0261/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
155,44 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0262/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
232,95 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
037/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu zimných pneumatík za letné pneumatiky na OMV s EČV HE153CU v predpokladanej hodnote do 25,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ORION Humenné, s.r.o. |
36466581 |
|
25,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0196/24 |
Elektrická energia telocvičňa 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
27,61 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0197/24 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
567,83 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
7/2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
16.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
038/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky, gombíkové batérie do kuchynských váh v predpokladanej hodnote do 90,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
90,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024 |
Dodatok č. 1 ku Dohode o stravovaní v školskej jedálni a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou |
00188778 |
Iné |
0,00 € |
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
18.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0289/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
345,15 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0290/24 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
277,14 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0293/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
581,65 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0257/24 |
Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
KMV BEV SK s.r.o. |
31362681 |
|
101,88 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0258/24 |
Vodné, stočné 30.12.2023 - 28.03.2024, ŠJ K3 14.12.2023-18.03.2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 692,01 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0272/24 |
Vývoz kuchynského odpadu 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
115,20 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0259/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0260/24 |
Servis výťahov - mesačný paušál 04/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0245/24 |
Servisné práce iSPIN 2.Q/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0253/24 |
Technik PO a BOZP 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0270/24 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
37,30 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |