0872/23 |
Vývoz odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
216,48 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0888/23 |
Elektrická energia - oprava fakturovaných údajov 10/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-295,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0887/23 |
Elektrická energia - oprava fakturovaných údajov 09/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-229,90 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0916/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 12/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0897/23 |
Oprava výťahu mimo paušál |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
30,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0864/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a revízie komínov - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
331,60 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0797/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-13,80 € |
06.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0876/23 |
Plyn za 11/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0875/23 |
Plyn - 11/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
9 415,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
170/2023 |
Objednávame si u Vás posypovú soľ (20 kg) v celkovej hodnote 6,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
6,50 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023 |
Objednávame si u Vás tlač plagátu, loga, nálepiek a laminovanie A3 plagátu na označenie výpočtovej techniky v rámci národného projektu edIT v predpokladanej hodnote 4,55 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
4,55 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023 |
Objednávame si u Vás prostriedok na odstránenie škvŕn v predpokladanej hodnote 2,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
2,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0856/23 |
Ochranné pracovné pomôcky ŠJ2 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
WINTEX s.r.o. |
31700438 |
|
136,67 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0852/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
128,94 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0850/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
136,26 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0849/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
136,12 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0848/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
67,56 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0843/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
91,76 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0842/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
264,39 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0861/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
29,68 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |