Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/23 Servis výťahov - mesačný paušál 02/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 03.02.2023 18.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0179/23 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 03.03.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0270/23 Servis výťahov - mesačný paušál 04/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 12.04.2023 15.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0352/23 Servis výťahov - mesačný paušál 05/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 09.05.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0899/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 61,54 € 04.12.2023 18.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0138/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 62,28 € 20.02.2023 14.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0103/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 62,52 € 07.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0036/23 Záchodová misa DELTA Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 62,90 € 17.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
061/2023 Objednávame si u Vás jednorazové papierové obaly v predpokladanej hodnote 63,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 63,00 € 09.05.2023 10.05.2023 Objednávka
0312/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,10 € 24.04.2023 25.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0354/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,11 € 09.05.2023 31.05.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0693/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,82 € 11.10.2023 16.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0764/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 64,30 € 24.10.2023 19.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0694/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,35 € 11.10.2023 16.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0457/23 Servis výťahov - mesačný paušál 06/2023 a materiál na opravu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 64,36 € 08.06.2023 17.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0002/23 Upgrade 1. polrok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 09.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0547/23 Upgrade 2. polrok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 UTILIS, spol. s.r.o 36571105 64,80 € 12.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0885/23 Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" Hotelová akadémia Humenné 17078393 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 29.11.2023 27.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0874/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 65,13 € 28.11.2023 30.12.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0692/23 Potraviny na zabezpečenie aktivít rozvojového projektu Finančné fitko Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 65,14 € 11.10.2023 17.11.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra