Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
021/2024 Objednávame si u Vás rezané kvety Gerbery 29 ks na realizáciu aktivít projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 60,90 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ladislav Pouchan - LAMA 35462388 60,90 € 23.02.2024 07.03.2024 Objednávka
0157/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 117,26 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0156/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 609,30 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0155/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 125,45 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0171/24 Servis výťahov - mesačný paušál 03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.03.2024 12.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
023/2024 Objednávame si u Vás umytie OMV v predpokladanej hodnote 6,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 AFESTA, s.r.o. 36733199 6,00 € 05.03.2024 12.03.2024 Objednávka
025/2024 Objednávame si u Vás 25 kusov obrusov v rozmere 180 x 140 cm na realizáciu aktivít projektu - Podpora etického správania sa a a hodnotového vzdelávania v školách, v celkovej cene 157,50 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 157,50 € 06.03.2024 12.03.2024 Objednávka
024/2024 Objednávame si u Vás tričká a potlač loga Hotelovej akadémie na zástery a rondony v rámci zabezpečenie aktivít projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v celkovej hodnote 355,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Zdenko Čopák - RETURN 44505841 355,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Objednávka
0164/24 Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Róbert Šmajda, Robson 37003186 576,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0170/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 216,54 € 07.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0167/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 101,82 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0165/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 71,08 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0160/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 296,50 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0159/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 211,36 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0158/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 49,39 € 05.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0162/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 342,60 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0169/24 Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách Hotelová akadémia Humenné 17078393 Anna Volochová - ASTON 34570900 1 550,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0168/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 75,80 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0166/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 238,25 € 06.03.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0148/24 Vývoz odpadu 2/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 162,36 € 28.02.2024 13.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »