Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0020/23 Jednorazové obaly na jedlo ŠS Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 125,08 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0019/23 Kancelárske potreby škola Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 111,66 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0026/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 587,55 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0022/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 154,25 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0021/23 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 49,70 € 13.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0023/23 Fa za tovar SIESTA - KMV BEV SK Hotelová akadémia Humenné 17078393 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 170,35 € 13.01.2023 18.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0853/22 Plyn - vyúčtovanie za rok 2022 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7 412,47 € 13.01.2023 22.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0854/22 Vývoz kuchynského odpadu 12/2022 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0029/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 82,76 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0032/23 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 396,78 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0030/23 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 262,25 € 16.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0034/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 120,87 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0031/23 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 278,90 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0033/23 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 285,40 € 16.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
007/2023 Objednávame si u Vás vodárenský materiál na údržbu a opravu v predpokladanej hodnote do 100,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 100,00 € 17.01.2023 17.01.2023 Objednávka
008/2023 Objednávame si u Vás záchodové misy v počte 2 kusy v celkovej hodnote 74,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 74,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
0035/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 46,51 € 17.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0036/23 Záchodová misa DELTA Hotelová akadémia Humenné 17078393 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 62,90 € 17.01.2023 23.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0039/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 66,86 € 18.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 42,50 € 18.01.2023 22.02.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »