Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0092/23 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 82,39 € 03.02.2023 18.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0093/23 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 15,84 € 03.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0094/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 238,80 € 03.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0095/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 300,20 € 03.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/23 Technik PO a BOZP 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 03.02.2023 20.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 113,49 € 06.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0098/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 317,29 € 06.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0099/23 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,19 € 07.02.2023 20.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
010/2023 Objednávame si u Vás materiál na opravu práčky v predpokladanej hodnote do 6,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 6,00 € 30.01.2023 31.01.2023 Objednávka
0100/23 Elektrická energia telocvičňa 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 214,90 € 07.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0101/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 040,40 € 07.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0102/23 Elektrická energia 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 5 745,76 € 07.02.2023 11.04.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0103/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 62,52 € 07.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0104/23 Ročné predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 07.02.2023 20.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0105/23 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 6,85 € 08.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0106/23 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 134,05 € 08.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0107/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 225,37 € 08.02.2023 23.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0108/23 Hlasové služby 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,58 € 08.02.2023 20.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0109/23 Dátové služby FBA 01/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 20.03.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
011/2023 Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 22,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,00 € 31.01.2023 01.02.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »