0092/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
82,39 € |
03.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0093/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
15,84 € |
03.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0094/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
238,80 € |
03.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0095/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,20 € |
03.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0096/23 |
Technik PO a BOZP 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
03.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0097/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
113,49 € |
06.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0098/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
317,29 € |
06.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0099/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,19 € |
07.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
010/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu práčky v predpokladanej hodnote do 6,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
6,00 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0100/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
214,90 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0101/23 |
Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 040,40 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0102/23 |
Elektrická energia 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
5 745,76 € |
07.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0103/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
62,52 € |
07.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0104/23 |
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
07.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0105/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
6,85 € |
08.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0106/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
134,05 € |
08.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0107/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
225,37 € |
08.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0108/23 |
Hlasové služby 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0109/23 |
Dátové služby FBA 01/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
011/2023 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 22,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |