0256/23 |
Plyn za 4/2023 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
42,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0257/23 |
Technik PO a BOZP 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0258/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
225,57 € |
03.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0259/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
88,21 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
026/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie nákladov na záchrannú činnosť pre 2 pedagogických zamestnancov počas lyžiarskeho kurzu, 1. turnus 20.02.-24.02.2023 v predpokladanej hodnote 12,92 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
12,92 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0260/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
66,60 € |
03.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0261/23 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
82,54 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0262/23 |
FA za potraviny SIESTA - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
57,08 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0263/23 |
Servisné práce iSPIN 2.Q/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0264/23 |
Ubytovanie PZ a žiakov - Mladý somelier Piešťany |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing.Igor Kováč - PENZIÓN ASTRA |
40753531 |
|
146,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0265/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
73,45 € |
04.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0266/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
108,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0267/23 |
FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
232,23 € |
05.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0268/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
306,84 € |
05.04.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0269/23 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
59,06 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
027/2023 |
Objednávame si u Vás poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a poistenie nákladov na záchrannú činnosť pre 2 pedagogických zamestnancov počas lyžiarskeho kurzu, 2. turnus 27.02.- 03.03.2023 v predpokladanej hodnote 12,92 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
00151700 |
|
12,92 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0270/23 |
Servis výťahov - mesačný paušál 04/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
61,44 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0271/23 |
Oprava výťahu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
49,21 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0272/23 |
Hlasové služby 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,65 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0273/23 |
Dátové služby FBA 03/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |