025/2024 |
Objednávame si u Vás 25 kusov obrusov v rozmere 180 x 140 cm na realizáciu aktivít projektu - Podpora etického správania sa a a hodnotového vzdelávania v školách, v celkovej cene 157,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
157,50 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
024/2024 |
Objednávame si u Vás tričká a potlač loga Hotelovej akadémie na zástery a rondony v rámci zabezpečenie aktivít projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v celkovej hodnote 355,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
44505841 |
|
355,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0164/24 |
Vypracovanie posudku stavby, rozpočtu a výkazu výmer na stavbu |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Róbert Šmajda, Robson |
37003186 |
|
576,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0167/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
101,82 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0165/24 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
71,08 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0162/24 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
342,60 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0169/24 |
Tech.-org. zabezpečenie seminára v rámci projektu Podpora etického správania sa hodn. vzdel. v školách |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Anna Volochová - ASTON |
34570900 |
|
1 550,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0168/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,80 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0166/24 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
238,25 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0161/24 |
Technik PO a BOZP 02/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0163/24 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
023/2024 |
Objednávame si u Vás umytie OMV v predpokladanej hodnote 6,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
AFESTA, s.r.o. |
36733199 |
|
6,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0160/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
296,50 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0159/24 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
211,36 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0158/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
49,39 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0157/24 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
117,26 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0156/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
609,30 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0155/24 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
125,45 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0153/24 |
Plyn - 03/2024 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
8 431,00 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
0154/24 |
Plyn za 03/2024 ŠJ Komenského 3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 510,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |