Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
012/2024 Objednávame si u Vás náučné tlačivá "Prevencia závislostí" a "Bezpečný internet" na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 198,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 CANTOTECH s.r.o. 19922574 198,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Objednávka
013/2024 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v predpokladanej hodnote 32,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 32,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Objednávka
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0102/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 167,26 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0105/24 FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 661,30 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0101/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 506,15 € 12.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0103/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 140,78 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0104/24 Fa za potraviny ŠJ - TAURIS Hotelová akadémia Humenné 17078393 TAURIS, a.s. 36773123 356,60 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0106/24 FA za potraviny ŠJ - Ovo Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 238,10 € 12.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0100/24 Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 68,03 € 09.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0097/24 Dátové služby VBA 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0096/24 Hlasové služby 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,63 € 08.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0099/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 91,29 € 08.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0098/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 151,15 € 08.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
011/2024 Objednávame si u Vás liatinovú prechodku 75x95 v predpokladanej hodnote 2,45 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 2,45 € 07.02.2024 09.02.2024 Objednávka
0095/24 Servis výťahov - mesačný paušál 1,2/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 122,88 € 07.02.2024 29.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0094/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 65,61 € 07.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0093/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 106,35 € 07.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0092/24 Naša strava.sk ŠTANDARD Hotelová akadémia Humenné 17078393 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 117,60 € 06.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0091/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 341,72 € 06.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra