Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
014/2024 Objednávame si u Vás školské tlačivá na školský rok 2024/2025 v predpokladanej hodnote do 450,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 450,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Objednávka
015/2024 Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie seminára "Podpora práce s mládežou" organizovaného v rámci projektu - Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v dňoch 04.-05.03.2024 od 12,00 do 16,00 hod. v celkovej hodnot Hotelová akadémia Humenné 17078393 Anna Volochová - ASTON 34570900 1 550,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Objednávka
0122/24 Odber tepla 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 31728812 1 429,69 € 15.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0119/24 Elektrická energia telocvičňa 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 34,98 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0120/24 Elektrická energia ŠJ Komenského 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 779,76 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0121/24 Elektrická energia škola, ŠI, ŠJ 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 162,60 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0118/24 Služby PC siete SANET za obdobie 01-03/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 S A N E T Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 19.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0111/24 FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 84,66 € 14.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0115/24 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 105,45 € 14.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0117/24 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 241,15 € 14.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0112/24 Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 348,90 € 14.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0114/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 90,21 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0116/24 FA za potraviny ŠJ - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 63,60 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0113/24 FA za potraviny ŠJ - Podv. pek. Hotelová akadémia Humenné 17078393 PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. 30414253 160,06 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0110/24 FA za potraviny SIESTA - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 120,70 € 13.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0109/24 Fa za potraviny ŠJ2 - OVO Hotelová akadémia Humenné 17078393 Mária Čaklošová- OVO CENTRUM 32394268 386,44 € 13.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0108/24 Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 20,14 € 13.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
012/2024 Objednávame si u Vás náučné tlačivá "Prevencia závislostí" a "Bezpečný internet" na zabezpečenie projektu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách v predpokladanej hodnote 198,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 CANTOTECH s.r.o. 19922574 198,00 € 12.02.2024 12.02.2024 Objednávka
013/2024 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v predpokladanej hodnote 32,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 32,00 € 12.02.2024 19.02.2024 Objednávka
0107/24 Vývoz kuchynského odpadu 01/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 INTA s.r.o. 34129863 115,20 € 12.02.2024 28.02.2024 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »