Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0052 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 10,00 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0177 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 119,97 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0178 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 48,51 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0179 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 32,52 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0172 Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 1 205,30 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0053 ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 68,40 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0168 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb, Bardejov - za workshop "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 373,20 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0167 Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 252,00 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0169 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0170 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 39,00 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0171 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 116,39 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0166 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 675,20 € 07.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0176 ROKO, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 38,59 € 07.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0165 PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 34,37 € 07.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0163 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 041,09 € 06.05.2024 07.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0171 ROKO, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 76,61 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0172 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 13,45 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0173 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 326,85 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0050 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 237,78 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0175 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 56,73 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0051 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 3,12 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0164 SKS Prešov, s.r.o. - za prevedenie prác - revízia Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 SKS Prešov s.r.o. 44783019 198,00 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0174 MI hoding s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MI holding s.r.o. 51745020 223,08 € 06.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0049 Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 061,44 € 03.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0170 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 117,90 € 03.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0169 Hossa family, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Hossa family, s. r. o. 44360991 148,94 € 03.05.2024 14.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0161 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - za náklady spojené s prenájmom bufetu za rok 2023 - nedoplatok Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 388,06 € 02.05.2024 08.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0157 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9 500,00 € 02.05.2024 08.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0155 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 493,25 € 02.05.2024 08.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0156 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 347,42 € 02.05.2024 08.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »