Faktúra č. DFSJ/24/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/24/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad
  • Dátum doručenia: 13.05.2024
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 541/2022 ESPIK
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť