Faktúra č. DFSJ/24/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/24/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 3,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 493/2021 Šar.pek.
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť