Faktúra č. DF/26/183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/183
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby- oprašovač, fixinela, lieh, clin na okná, sidoluy na okná, handra, krystal, tekuté mydlo....
  • Dátum doručenia: 09.06.2026
  • Celková hodnota: 718,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť