Faktúra č. DF/26/112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/112
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnancov- švédske stoly (športový deň pri príležitosti dňa učiteľov)
  • Dátum doručenia: 13.04.2026
  • Celková hodnota: 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/26
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť