Faktúra č. DF/26/059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/059
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- stierače, brzdy (kotúče, strmene), náboj, ochranný plech- octávia combi
  • Dátum doručenia: 24.02.2026
  • Celková hodnota: 169,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/26
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť