Faktúra č. DF/26/015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/015
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 537,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006/25
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť