Faktúra č. DF/25/502

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/502
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na opravu auta- brzdové hadice, kvapalina
  • Dátum doručenia: 29.12.2025
  • Celková hodnota: 41,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť