Faktúra č. DF/25/497

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/497
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na opravu auta- brzdové strmene, kotúče, čistiaci prostriedok na brzdy, brzdová kvapalina, brzdové hadice..
  • Dátum doručenia: 22.12.2025
  • Celková hodnota: 301,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 274/25
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť