Faktúra č. DF/25/438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/438
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety- perá, lepiace bločky, pravítka s uhlomerom
  • Dátum doručenia: 10.11.2025
  • Celková hodnota: 941,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/25
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť