Faktúra č. DF/25/436

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/436
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 54,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9901087656
  • Identifikácia objednávky: 9900133346
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť