Faktúra č. DF/25/419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/419
  • Popis fakturovaného plnenia: -materiál na výuku- preťahovák ventilov preumatík, skrutkovač ventilov - univerzálna podložka do kufra auta
  • Dátum doručenia: 28.10.2025
  • Celková hodnota: 22,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 236/25
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť