Faktúra č. DF/25/402

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/402
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku- kliešte, krieda na pneumatiky, montážne pasty na pneumatiky, nalepovacie závažia, sáčky na pneumatiky
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 139,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 231/25
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť