Faktúra č. DF/25/397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/397
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- celoročná pneumatika osobná, lak v spreji
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 217,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 223/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť