Faktúra č. DF/25/393

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/393
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina Volgogradská 9/25
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 1 318,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100007752
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť