Faktúra č. DF/25/374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/374
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- čistič bŕzd, hlava priečneho ťahla, mazivo, žiarovky, filtre...
  • Dátum doručenia: 01.10.2025
  • Celková hodnota: 223,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 214/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť