Faktúra č. DF/25/365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/365
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a monitorovanie kanalizácie, Volgogradská 3
  • Dátum doručenia: 29.09.2025
  • Celková hodnota: 234,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 199/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť