Faktúra č. DF/25/360

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/360
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na opravu auta,materiál na krúžok
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 184,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210/25
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť