Faktúra č. DF/25/358

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/358
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok- kukla CXS Evan čierna
  • Dátum doručenia: 17.09.2025
  • Celková hodnota: 28,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/25
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť