Faktúra č. DF/25/353

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/353
  • Popis fakturovaného plnenia: potlač textilu PD logo SOŠ dopravná
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 20,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/25
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť