Faktúra č. DF/25/327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/327
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia v objekte školy
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 731,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/25
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť