Faktúra č. DF/25/319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/319
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 7-9/2025
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70063/19
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť