Faktúra č. DF/25/301

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/301
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta (autoškola)- list stierača, vlhčené obrúsky, utierky na palubnú dosku, čistič skiel
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 20,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 178/25
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť