Faktúra č. DF/25/291

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/291
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu auta- stierače
  • Dátum doručenia: 15.07.2025
  • Celková hodnota: 32,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 167/25
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť