Faktúra č. DF/25/256

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/256
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby- Aqua CLEAN YELLOW 5L, Ultra Wipes 50 pcs, spray Master foam 2l
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 532,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/25
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť