Faktúra č. DF/25/243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/243
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok a záverečné skúšky- riedidlá, tužidlá, brúsny papier, odmasťovač, farby, kelímky, sitká, maskovacie pásky...
  • Dátum doručenia: 13.06.2025
  • Celková hodnota: 1 095,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/25
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť