Faktúra č. DF/25/238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/238
  • Popis fakturovaného plnenia: dobropis- tepelná energia 5/2025
  • Dátum doručenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 557,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 935
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť