Faktúra č. DF/25/233

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/233
  • Popis fakturovaného plnenia: pravidelné poplatky- telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 67,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zml.o poskyt.služ
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť