Faktúra č. DF/25/230

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/230
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel C5E F/UTP PE SOL AWG24 FCA 305M BK
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 220,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/25
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť