Faktúra č. DF/25/224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/224
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na opravu auta- tlmiče, tyč/vzpera stabilizátor, oleje, filtre
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 168,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/25
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť