Faktúra č. DF/25/219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/219
  • Popis fakturovaného plnenia: mewa systém čistiace utierky
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 51,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1000493880
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť