Faktúra č. DF/25/207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/207
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na záverečné skúšky- brúsny papier, tužidlo, riedidlo, maskovacia páska, tmel, stierky odmasťovač, tužidlo do laku,jednokrokový primer, rezné kotúče...
  • Dátum doručenia: 23.05.2025
  • Celková hodnota: 990,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/25
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť